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Detalhes
| 13/01/2025 | | 0000005/2025 | 0000025/2025 | OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE PAGAMENTO PESSOAL ADMINISTRACAO, REFERENTE A FOLHA DE RECISCAO DO SERVIDOR JUSCELINO BRAZ DA SILVAPOR MOTIVO DE APOSENTADORIA NO MES DE JANEIRO DE 2025. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 824,69 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 13/01/2025 | | 0000004/2025 | 0000024/2025 | INDENIZACOES E RESTITUICOES SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A FOLHA DE RECISCAO DO SERVIDOR JUSCELINO BRAZ DA SILVAPOR MOTIVO DE APOSENTADORIA NO MES DE JANEIRO DE 2025. | SAAE ABRE CAMPO | 20.516.886/0001-38 | R$ 46.029,60 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 13/01/2025 | | 0000001/2025 | 0000023/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A SERVIDORES EFETIVOS DA ADMINISTRACAO REFERENTE A FOLHA DE RECISCAO DO SERVIDOR JUSCELINO BRAZ DA SILVAPOR MOTIVO DE APOSENTADORIA NO MES DE JANEIRO DE 2025. | SAAE ABRE CAMPO | 20.516.886/0001-38 | R$ 3.835,80 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 10/01/2025 | | 0000087/2024 | 0000022/2025 | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO. | CLINILABOR LTDA | 20.486.098/0003-08 | R$ 46,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 10/01/2025 | | 0000016/2025 | 0000021/2025 | DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 06.981.180/0001-16 | R$ 62.097,27 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 10/01/2025 | | 0000016/2025 | 0000020/2025 | DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 06.981.180/0001-16 | R$ 47.372,32 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 10/01/2025 | | 0000014/2025 | 0000019/2025 | OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE PAGAMENTO PESSOAL SISTEMA DE ESGOTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 2.163,35 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 10/01/2025 | | 0000009/2025 | 0000018/2025 | OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE PAGAMENTO PESSOAL SISTEMA DE AGUA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 4.931,56 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 10/01/2025 | | 0000005/2025 | 0000017/2025 | OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE PAGAMENTO PESSOAL ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 8.143,78 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 10/01/2025 | | 0000009/2025 | 0000016/2025 | OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE PAGAMENTO PESSOAL SISTEMA DE AGUA, FOLHA DE FERIAS DO FUNCIONARIO JOSE EDSON JARBAS DA SILVA. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 2.225,51 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |