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Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
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0000053/2022
0000093/2024
0000057/2025
0000087/2025
CONTRATO LOCACAO SOFTWARE - INOVACAO
INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA
04.225.153/0001-98
R$ 1.027,71
Detalhes
14/02/2025
0000009/2024
0000075/2024
0000692/2024
0000086/2025
MANUTENCAO CORRETIVA DE MOTOBOMBAS.
PROPOCOS PRODUTOS PARA POCOS ARTESIANOS LTDA EPP
05.992.415/0001-02
R$ 21.350,00
Detalhes
14/02/2025
0000012/2024
0000104/2024
0000644/2024
0000085/2025
AQUISICAO DE REAGENTE QUIMICO, FRASCOS PARA COLETA E TERMOMETROS PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.
SANCOMAR COMERCIAL LTDA
03.220.288/0001-06
R$ 3.420,00
Detalhes
12/02/2025
0000068/2019
0000021/2024
0000696/2024
0000075/2025
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
MGF INFORMATICA LIMITADA EPP
22.719.918/0001-28
R$ 4.402,32
Detalhes
12/02/2025
0000008/2019
0000061/2024
0000063/2025
0000074/2025
CONTRATO DE SERVICOS POSTAIS COM OS CORREIOS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0015-09
R$ 31,99
Detalhes
12/02/2025
0000010/2024
0000080/2024
0000062/2025
0000073/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLEMENTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE ACESSO A INTERNET.
MAXBR COM. E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME
09.207.009/0001-42
R$ 410,00
Detalhes
12/02/2025
0000005/2023
0000045/2024
0000720/2024
0000069/2025
SERVICO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO.
SSO SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL - EXAMES COMPLEMENTARES LTDA
29.625.765/0001-07
R$ 1.412,37
Detalhes
12/02/2025
0000087/2024
0000064/2025
0000066/2025
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO.
CLINILABOR LTDA
20.486.098/0003-08
R$ 153,14
Detalhes
31/01/2025
0000016/2024
0000735/2024
0000058/2025
Este contrato de rateio tem por objetivo a transferencia de recursos publicos da Contratante Consorciada ao Contratado para promover a realizacao das despesas que visem a consecucao dos objetos colocados a disposicao pelo contratado, pactuadas em razao
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO ZONA DA MATA MG
10.331.797/0001-63
R$ 2.458,88
Detalhes
31/01/2025
0000023/2023
0000059/2024
0000050/2025
0000052/2025
PRESTACAO DE SERVICO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E OUTROS SERVICOS.
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/2185-70
R$ 2.368,37
Valor Global R$ 44.157,03
Valor Global R$ 44.157,03
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