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Detalhes
| 28/02/2025 | | | | 0000099/2025 | CONTRIBUICAO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO CESAR ROSA MARCOLINO REFERETE A JANEIRO DE 2025. | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS | 00.717.913/0001-23 | | | R$ 65,68 | | |
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Detalhes
| 28/02/2025 | | 0000017/2025 | 0000079/2025 | 0000098/2025 | DESPESA EMPENHADA COM TELEFONE FIXO DO SAAE NO EXERCICIO DE 2025, LINHAS 3872-1146, 3872-1338 e 3872-1527, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. | OI S.A | 76.535.764/0007-39 | R$ 5.123,76 | R$ 140,19 | R$ 140,19 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/02/2025 | | 0000017/2025 | 0000080/2025 | 0000097/2025 | DESPESA EMPENHADA COM TELEFONE FIXO DO SAAE NO EXERCICIO DE 2025, LINHAS 3872-1146, 3872-1338 e 3872-1527, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. | OI S.A | 76.535.764/0007-39 | R$ 5.123,76 | R$ 152,61 | R$ 152,61 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/02/2025 | | 0000017/2025 | 0000081/2025 | 0000096/2025 | DESPESA EMPENHADA COM TELEFONE FIXO DO SAAE NO EXERCICIO DE 2025, LINHAS 3872-1146, 3872-1338 e 3872-1527, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. | OI S.A | 76.535.764/0007-39 | R$ 5.123,76 | R$ 140,36 | R$ 140,36 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/02/2025 | 0000018/2021 | 0000023/2025 | 0000076/2025 | 0000095/2025 | PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA JURIDICA | FABIOLA PESSOA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 40.920.919/0001-18 | R$ 38.635,44 | R$ 3.219,62 | R$ 3.219,62 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 26/02/2025 | | 0000015/2025 | 0000065/2025 | 0000094/2025 | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDORES PUBLICOS - PASEP, JANEIRO/2025. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R$ 40.000,00 | R$ 2.415,78 | R$ 2.423,75 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/02/2025 | | 0000038/2025 | 0000074/2025 | 0000093/2025 | ATIVIDADE DE REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE ABRE CAMPO - MG, REFERENTE A JANEIRO DE 2025. | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DA ZONA DA MATA E ADJACENCIAS | 44.781.803/0001-04 | R$ 17.361,48 | R$ 1.446,79 | R$ 1.446,79 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/02/2025 | | 0000031/2025 | 0000073/2025 | 0000092/2025 | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DO SAAE. | NELSON BRAZ DA SILVA E CIA. LTDA. | 20.620.571/0001-36 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/02/2025 | | 0000026/2025 | 0000026/2025 | 0000091/2025 | Este contrato de rateio tem por objetivo a transferencia de recursos publicos da contratante consorciada ao contratado para promover a realizacao das despesas que visem a consecucao dos objetos colocados a disposicao pelo contratado, pactuadas em razao | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO ZONA DA MATA MG | 10.331.797/0001-63 | R$ 68.052,36 | R$ 5.671,03 | R$ 5.671,03 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/02/2025 | 0000001/2025 | 0000027/2025 | 0000072/2025 | 0000090/2025 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DO SAAE. | OLIVEIRA FERNANDES C. DE COMBUSTIVEIS LTDA | 18.425.298/0001-47 | R$ 51.600,00 | R$ 809,81 | R$ 807,87 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |