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Detalhes
| 13/01/2025 | | 0000004/2025 | 0000024/2025 | 0000010/2025 | INDENIZACOES E RESTITUICOES SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A FOLHA DE RECISCAO DO SERVIDOR JUSCELINO BRAZ DA SILVAPOR MOTIVO DE APOSENTADORIA NO MES DE JANEIRO DE 2025. | SAAE ABRE CAMPO | 20.516.886/0001-38 | R$ 55.000,00 | R$ 46.029,60 | R$ 46.029,60 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 13/01/2025 | | 0000001/2025 | 0000023/2025 | 0000009/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A SERVIDORES EFETIVOS DA ADMINISTRACAO REFERENTE A FOLHA DE RECISCAO DO SERVIDOR JUSCELINO BRAZ DA SILVAPOR MOTIVO DE APOSENTADORIA NO MES DE JANEIRO DE 2025. | SAAE ABRE CAMPO | 20.516.886/0001-38 | R$ 120.000,00 | R$ 3.835,80 | R$ 3.393,50 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 08/01/2025 | | | | 0000007/2025 | RECOLHIMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2024. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/2185-70 | | | R$ 4.068,46 | | |
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Detalhes
| 08/01/2025 | | 0000017/2025 | 0000006/2025 | 0000003/2025 | DESPESA EMPENHADA COM TELEFONE FIXO DO SAAE NO EXERCICIO DE 2025, LINHAS 3872-1146, 3872-1338 e 3872-1527. | OI S.A | 76.535.764/0007-39 | R$ 5.123,76 | R$ 150,44 | R$ 150,44 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 08/01/2025 | | 0000017/2025 | 0000005/2025 | 0000002/2025 | DESPESA EMPENHADA COM TELEFONE FIXO DO SAAE NO EXERCICIO DE 2025, LINHAS 3872-1146, 3872-1338 e 3872-1527. | OI S.A | 76.535.764/0007-39 | R$ 5.123,76 | R$ 146,91 | R$ 146,91 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 08/01/2025 | | 0000017/2025 | 0000004/2025 | 0000001/2025 | DESPESA EMPENHADA COM TELEFONE FIXO DO SAAE NO EXERCICIO DE 2025, LINHAS 3872-1146, 3872-1338 e 3872-1527. | OI S.A | 76.535.764/0007-39 | R$ 5.123,76 | R$ 138,27 | R$ 138,27 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 02/01/2025 | | | | 0000008/2025 | RECOLHIMENTO PENSAO ALIMENTICIA CONFORME OFICIO Nº18.1164-9 TJMG. | EVA GONCALVES DUTRA | ***.324.006-** | | | R$ 394,68 | | |
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Detalhes
| 02/01/2025 | | 0000011/2025 | 0000010/2025 | 0000006/2025 | VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS SISTEMA DE ESGOTO - FERIAS DO SERVIDOR VICENTE LUIZA LOPES DE MENEZES. | SAAE ABRE CAMPO | 20.516.886/0001-38 | R$ 20.000,00 | R$ 3.369,60 | R$ 2.640,81 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 02/01/2025 | | 0000008/2025 | 0000008/2025 | 0000005/2025 | DESPESAS VARIAVEIS SERVIDORES CONTRATADOS SISTEMA DE AGUA - HORA -EXTRA DO SERVIDOR CESAR ROSA MARCOLINO. | SAAE ABRE CAMPO | 20.516.886/0001-38 | R$ 5.000,00 | R$ 47,76 | R$ 47,76 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 02/01/2025 | | 0000006/2025 | 0000007/2025 | 0000004/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A SERVIDORES EFETIVOS DO SISTEMA DE AGUA - FERIAS DO SERVIDOR CESAR ROSA MARCOLINO. | SAAE ABRE CAMPO | 20.516.886/0001-38 | R$ 60.000,00 | R$ 6.975,41 | R$ 4.413,34 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |